§ 1
Uchwala
się dochody budżetu gminy na 2009
rok w kwocie 25.911.606,00 zł, w tym
dochody majątkowe w kwocie 50.000,00 zł
oraz dochody bieżące w kwocie 25.861.606,00
zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Uchwala
się wydatki budżetu gminy na 2009
rok w kwocie 33.722.506,00 zł, w tym
wydatki majątkowe w kwocie 10.505.028,00
zł oraz wydatki bieżące w kwocie 23.217.478,00
zł zgodnie z załącznikiem nr 2 .
§ 3
1.Z
kwoty wydatków majątkowych na 2009
rok określonych w zał. nr 2 na
realizację inwestycji w zakresie wieloletniego
programu inwestycyjnego ustala się kwotę 1.300.000,00
zł
2.
Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym oraz wykaz inwestycji
rocznych i dwuletnich stanowi załącznik nr 3.
§ 4
1. Planowany
deficyt w kwocie 7.810.900,00 zł
zostanie pokryty kredytami i pożyczkami
2. Planowane
przychody i rozchody budżetu gminy na 2009
rok stanowi załącznik nr 4.
3.
Spłata pożyczek i
kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.367.772,00 zł
zostanie sfinansowana kredytami i pożyczkami.
4. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości – 9.178.672,00 zł.
5. Ustala
się limit zobowiązań z tytułu
planowanych do zaciągnięcia w 2009 roku
kredytów i pożyczek - w kwocie 9.678.672,00 zł.
§ 5
Uchwala
się plan przychodów i wydatków na 2009
rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy zgodnie z załącznikiem nr
5.
§ 6
Uchwala
się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych Gminnego Zespołu
Oświaty w Rozprzy 2009 rok zgodnie z
załącznikiem nr 6.
§ 7
Uchwala
się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8
1.
Dochody ustalone w § 1 obejmują dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
2.
Wydatki ustalone w § 2 obejmują wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
3.
Plan dochodów i wydatków na realizację w/w zadań w 2009 r. stanowi załącznik nr 8.
§ 9
Dochody
z tytułu opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 115.000 zł przeznacza się na realizację
wydatków zgodnie z programami dotyczącymi przeciwdziałania alkoholizmowi i
narkomanii opracowanymi przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
§ 10
Tworzy
się rezerwy:
1.
ogólną w wysokości - 82.306,35
zł
2.
celową – zarządzanie kryzysowe - 3.000,00
zł
3
. celową – przedszkola – 126.504,00 zł
§ 11
1.Ustala się dotacje
przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy
w Rozprzy w łącznej kwocie – 215.946.,65 zł, w tym:
a) Utrzymanie czystości ulic i placów w
Rozprzy – 57.998,50 zł,
b) Obsługa wysypiska odpadów stałych w
Łochyńsku – 68.014,10 zł,
c) Odprowadzenie wód deszczowych – 10.106,85zł,
d) Administrowanie zasobem lokali
komunalnych gminy – 38.427,20 zł,
e) dostarczenie wody i odprowadzenie
ścieków – 41.400,00 zł.
2. Ustala się dotacje podmiotową dla
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy
w łącznej kwocie – 355.000,00zł w
tym:
a) dotacja na działalność bieżącą –
340.000,00 zł,
b) dotacja na zakupy inwestycyjne – 15.000,00
zł.
4. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty
niezaliczane do
sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 12
Plan
dochodów na 2009 rok związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i będących dochodem budżetu
państwa stanowi załącznik nr 10.
§ 13
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1.
zaciągania zobowiązań w zakresie realizacji
zadań inwestycyjnych, wykraczających poza budżet Gminy roku 2009, do wysokości kwot zapisanych
w wieloletnim programie inwestycyjnym,
2.
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
jednostki i termin zapłaty upływa
w roku następnym,
3. zaciągania
kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego
do wysokości – 300.000 zł.
4. zaciągania
długu oraz do spłaty zobowiązań Gminy do wysokości ustalonej
w uchwale budżetowej,
5. lokowania
wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank wyznaczony do obsługi budżetu,
dokonywania
zmian w budżecie Gminy polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków, z wyłączeniem
przeniesień między działami,przekazania
kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w
planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi
finansowanych,przekazania
kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do
dokonywania przeniesień w planie wydatków,
9.
dokonywania przeniesień planu wydatków
pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi
w ramach działu, które nie spowodują
całkowitego odstąpienia od finansowania
w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego
oraz nie spowodują
utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.
§ 14
Prognozowaną
łączną kwotę długu budżetu gminy na dzień 31.12.2009
roku i lata następne stanowi załącznik nr 11.
§ 15
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16
Sprawozdanie
z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem
z
wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Tomasz Odrzywół